重庆市机关事务管理局(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作;负责对市级机关事务实行统一管理,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源;负责拟订机关事务管理相关制度;主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作;指导区县(自治县)机关事务工作。
2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作;起草接待工作相关政策和地方性法规、规章;统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费;负责市级机关、区县(自治县)及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。
3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度;按照职责分工,分类制定市级机关资产配置标准;负责市级机关和市委、市政府直属事业单位国有资产管理工作,研究制定具体管理制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
4.负责市级机关办公用房管理工作,指导区县(自治县)党政机关办公用房管理工作。
5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作,指导监督区县(自治县)党政机关公务用车管理工作。
6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作;负责市级公共机构节能监督管理工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。
8.推动后勤服务单位的改革和发展;负责制定全市机关后勤服务管理制度,对市级机关后勤服务工作进行指导和监督;协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。
9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。
10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市机关事务管理局是市政府直属机构,内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和机关党委办公室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17266.37万元。收、支与2023年度相比,增加5025.99万元,增长41.1%,主要原因是2024年增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修等项目收支。
1.收入情况。2024年度收入合计17018.94万元,与2023年度相比,增加5003.39万元,增长41.6%,主要原因是2024年增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修等项目收入。其中:财政拨款收入17018.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余247.43万元。
2.支出情况。2024年度支出合计16858.59万元,与2023年度相比,增加4865.64万元,增长40.6%,主要原因是:2024年增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目支出、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出等。其中:基本支出2490.11万元,占14.8%;项目支出14368.47万元,占85.2%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余407.78万元,与2023年度相比,增加160.35万元,增长64.8%,主要原因是因人民大厦空调系统更新改造项目结转增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17266.37万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加5025.99万元,增长41.1%。主要原因是2024年增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入收支等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入17018.94万元,与2023年度相比,增加5003.39万元,增长41.6%。主要原因是2024年增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修等项目收入。较年初预算数增加7929.78万元,增长87.2%。主要原因是增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、人民大厦空调系统更新改造项目、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目等收入;此外,年初财政拨款结转和结余247.43万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16858.59万元,与2023年度相比,增加4865.64万元,增长40.6%。主要原因是2024年机关本级增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出。较年初预算数增加7769.43万元,增长85.5%。主要原因:一是增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出、人民大厦空调系统更新改造项目、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目支出;二是增加补缴以前年度养老保险和职业年金支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出13224.91万元,占78.5%,较年初预算数增加5160.79万元,增长64%,主要原因是年中追加人民大厦空调系统更新改造项目、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入等项目收支。
(2)教育支出4.77万元,占0.03%,较年初预算数无增减。主要原因是严格执行年初预算,无预算不安排支出。
(3)社会保障与就业支出508.92万元,占3%,较年初预算数增加65.81万元,增长14.9%,主要原因是2024年年中追加退休“中人”一次性退休补贴、职业年金等。
(4)卫生健康支出121.77万元,占0.7%,较年初预算数减少4.45万元,下降3.5%,主要原因是2024年医疗保险等支出数小于年初预算数。
(5)节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数减少300万元,下降100%,主要原因是2024年节约型公共机构示范单位奖励项目未执行,收回年初预算。
(6)资源勘探信息等支出2851.6万元,占16.9%,较年初预算数增加2851.6万元,增长100%,主要原因是年中追加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造项目经费。
(7)住房保障支出146.63万元,占0.9%,较年初预算数减少4.31万元,下降2.9%,主要原因是2024年住房公积金支出数小于年初预算数。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余407.78万元,与2023年度相比,增加160.35万元,增长64.8%,主要原因是2024年新增人民大厦空调系统更新改造项目结转。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2490.11万元。
其中:人员经费2067.45万元,与2023年度相比,增加50.39万元,增长2.5%,主要原因是2024年增加职业年金补记支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费422.66万元,与2023年度相比,减少31.25万元,下降6.9%,主要原因是2024年减少全市公共机构节能市外培训、第五届全国机关事务研究机构建设研讨会等培训费、会议费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2438.45万元,较年初预算数减少62.15万元,下降2.5%,主要原因是落实政府过紧日子要求,年中压减”三公”经费预算,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少351.66万元,下降12.6%,主要原因是落实政府过紧日子要求,减少全市党政机关更新购置公务用车支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数减少20万元,下降100%,主要原因是2024年度未发生因公出国(境)费用,较上年支出数无增减。
公务车购置费1597.47万元,主要用于全市党政机关统一更新购置公务用车。费用支出较年初预算数减少2.53万元,下降0.2%,主要原因是落实政府过紧日子要求,年中压减公务用车购置预算。较上年支出数减少440.14万元,下降21.6%,主要原因是落实政府过紧日子要求,严控新购公务用车数量。
公务车运行维护费4.89万元,主要用于一是用于机要文件交换、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.71万元,下降68.7%,主要原因是严格公车使用审批,减少公务出行公车使用频次,公车运行维护费降低。较上年支出数减少3.49万元,下降41.7%,主要原因是厉行节约,减少非必要用车需求。
公务接待费836.1万元,主要用于由我单位牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少28.9万元,下降3.3%,主要原因是落实政府过紧日子要求,年中压减公务接待费预算。较上年支出数增加91.99万元,增长12.4%,主要原因是2024年政务接待人次和批次较上年有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置89辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待542批次,44986人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费185.86元,车均购置费17.95万元,车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出13.45万元,与2023年度相比,减少42.06万元,下降75.8%,主要原因是2024年减少第五届全国机关事务研究机构建设研讨会支出。本年度培训费支出34.42万元,与2023年度相比,减少22.5万元,下降39.5%,主要原因是2024年减少全市公共机构节能市外培训支出。本年度差旅费支出30.21万元,与2023年度相比,减少21.83万元,下降42%,主要原因是2024年工作安排因公出差批次人次较上年减少,故差旅费开支降低。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出422.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少31.25万元,下降6.9%,主要原因是2024年减少全市公共机构节能市外培训、第五届全国机关事务研究机构建设研讨会等培训费、会议费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2446.38万元,其中:政府采购货物支出1600.38万元、政府采购工程支出846万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1947.95万元,占政府采购支出总额的79.6%,其中:授予小微企业合同金额1911.99万元,占政府采购支出总额的78.2%。采购全市党政机关公务用车和人民大厦更新改造项目。
五、2024年度绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对19个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金14368.47万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对重庆市公务用车信息化管理平台运维服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金397.54万元,评价得分88.5分,评价等次为良好,绩效评价发现了项目过程管理的规范性、有效性不足等主要问题,提出规范实施加强项目组织管理,提升制度执行有效性等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:张雪莲 023-63897969
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
17,018.94 |
一、一般公共服务支出 |
13,224.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.77 | |
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
508.92 | |
九、卫生健康支出 |
121.77 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,851.60 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
146.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
17,018.94 |
本年支出合计 |
16,858.59 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
247.43 |
年末结转和结余 |
407.78 |
总计 |
17,266.37 |
总计 |
17,266.37 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
17,018.94 |
17,018.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
13,342.75 |
13,342.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8,842.75 |
8,842.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,708.03 |
1,708.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,532.05 |
2,532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1,096.33 |
1,096.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,506.34 |
3,506.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
542.66 |
542.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.66 |
542.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
174.72 |
174.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
126.22 |
126.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.22 |
126.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
103.74 |
103.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,851.60 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,851.60 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
2,851.60 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
150.94 |
150.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
150.94 |
150.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
150.94 |
150.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
16,858.59 |
2,490.11 |
14,368.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
13,224.91 |
1,708.03 |
11,516.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8,724.91 |
1,708.03 |
7,016.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,708.03 |
1,708.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,465.93 |
0.00 |
2,465.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1,096.33 |
0.00 |
1,096.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,454.61 |
0.00 |
3,454.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
508.92 |
508.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
508.92 |
508.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.03 |
166.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.15 |
136.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
99.29 |
99.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
17,018.94 |
一、一般公共服务支出 |
13,224.91 |
13,224.91 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
4.77 |
4.77 |
||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
508.92 |
508.92 |
||||
九、卫生健康支出 |
121.77 |
121.77 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,851.60 |
2,851.60 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
146.63 |
146.63 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
17,018.94 |
本年支出合计 |
16,858.59 |
16,858.59 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
247.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
407.78 |
407.78 |
||
一般公共预算财政拨款 |
247.43 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
17,266.37 |
总计 |
17,266.37 |
17,266.37 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
16,858.59 |
2,490.11 |
14,368.47 | |
201 |
一般公共服务支出 |
13,224.91 |
1,708.03 |
11,516.88 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8,724.91 |
1,708.03 |
7,016.88 |
2010301 |
行政运行 |
1,708.03 |
1,708.03 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,465.93 |
0.00 |
2,465.93 |
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1,096.33 |
0.00 |
1,096.33 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,454.61 |
0.00 |
3,454.61 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
205 |
教育支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
508.92 |
508.92 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
508.92 |
508.92 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.03 |
166.03 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.15 |
136.15 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
206.74 |
206.74 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
99.29 |
99.29 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
2,851.60 |
0.00 |
2,851.60 |
221 |
住房保障支出 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
146.63 |
146.63 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,852.91 |
302 |
商品和服务支出 |
417.00 |
310 |
资本性支出 |
5.66 |
30101 |
基本工资 |
425.83 |
30201 |
办公费 |
20.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
276.34 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
5.66 | |
30103 |
奖金 |
567.33 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
3.01 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.03 |
30206 |
电费 |
24.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
136.15 |
30207 |
邮电费 |
23.46 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
17.62 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.74 |
30211 |
差旅费 |
12.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
146.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
11.68 |
30213 |
维修(护)费 |
29.27 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.90 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
214.54 |
30215 |
会议费 |
8.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
15.58 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
197.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.43 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
10.80 |
30227 |
委托业务费 |
10.96 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
68.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
5.79 |
30229 |
福利费 |
59.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.04 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
89.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.83 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
2,067.45 |
公用经费合计 |
422.66 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开07表 |
||||||||
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:重庆市机关事务管理局(本级) |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
422.66 |
(一)支出合计 |
2,438.45 |
2,438.45 |
(一)行政单位 |
422.66 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
1,602.35 |
1,602.35 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
1,597.47 |
1,597.47 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.89 |
4.89 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
836.10 |
836.10 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
(1)国内接待费 |
— |
836.10 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
1 | |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
89 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
542 |
(一)政府采购支出合计 |
2,446.38 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
1,600.38 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
44,986 |
2.政府采购工程支出 |
846.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,947.95 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
1,911.99 | |
二、会议费 |
— |
13.45 |
||
三、培训费 |
— |
34.42 |
||
四、差旅费 |
— |
30.21 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。